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索引号: 4311280016/2020-17896 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-25
名称: 2019年度科技和工业信息化部门决算
文号 :    
2019年度科技和工业信息化部门决算
  • 2020-08-25 17:43
  • 来源: 科技和工业信息化
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

科技和工业信息化部门决算

目录

第一部分科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

第一条  根据《中共新田县新田县人民政府关于印发<新田县机构改革方案>的通知》(发〔2019〕3),制定本规定。

第二条  新田县科技和工业信息化局(以下简称县科工局)是县人民政府工作部门,为正科级。

第三条 县科工局贯彻执行国家、省、市、县有关科技和工业信息化等方面的法律法规、方针政策和决策部署,在履责过程中坚持党对科技和工业经济发展工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行科技、工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策,会同有关部门研究提出地方性政策、实施意见,并组织实施和监督检查;负责制定全县有关科技、惠企政策的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

(二)负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

(三)促进科技与金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

(四)拟订并组织实施全县科技发展、工业和信息化规划,编制中长期规划和年度计划;确定科技优先发展领域,拟订政策引导科技计划并指导实施。

(五)会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施;指导全县科技园区的开发、建设和管理工作;会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;制定科技推广措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)研究提出全县有关科技、工业体制改革的政策措施和实施方案;负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作;指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

(七)负责全县科技事业发展、工业和信息化事业等经费的使用、监督和管理;会同相关部门管理全县科技和工业领域中央、省、市、县级财政性技术改造专项资金和科技资金,研究提出县级资金安排预算;负责有关科技、工业方面的县属国有资产监管工作,会同有关部门提出科技资源资产合理配置的政策、措施建议,优化相关资产资源配置。

(八)牵头拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议并组织实施;指导全县各领域,特别是科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流及外国专家管理工作

(九)负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(十)研究拟订全县新型工业化和电力(含水电)、电子信息等行业的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题并实施行业管理;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县工业经济和工业信息化。

(十一)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实工业产业政策;制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全工作;负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。

(十二)起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

(十三)组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。

(十四)研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作(除县财政局负责的以外);推进全民创业。

(十五)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护工作。

(十六)综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

(十七)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件,推进全县信息化建设。

(十八)根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务现场。

(十九)负责推动软件业和信息服务业的发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

(二十)负责组织制定墙体材料革新和建筑节能推广的总体规划、年度规划和目标,并组织实施;负责新型墙体材料认定,对散装水泥及新型墙体材料推广应用进行监督检查。

(二十一)编制全县散装水泥的发展规划和年度计划,并组织实施;负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务。

(二十二)会同有关部门拟订全县电力工业(含水电)的行业发展规划,并组织实施行业监管;培育和监管电力市场,规范电力市场秩序,行使电力行政许可、电力监督检查、电力行政处罚等相关法律、法规、规章作出的行政行为;处理电力市场纠纷、发布电力市场信息;研究提出电力价格政策方面的意见,参与电价整顿、改革及管理工作;指导推动节约用电和电力需求平衡管理工作。

(二十三)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出完善意见,报机构编制部门明确。

(二十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

第四条根据上述职能职责,县科工局设下列内设机构:

(一)办公室协助局领导处理日常政务工作;负责上传下达、文秘档案、信访接待、对外宣传、政务公开、中心创建值班保卫等工作;负责重要会议、重大活动的组织协调安排;负责重大事项和决定的督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责机关资产管理、用车、绩效考核等工作。

(二)政工股负责机关、下属单位干部职工政治思想教育、人事、劳动工资、党建监察、教育培训社会保险、机构编制、队伍建设、离退休人员管理服务信访接待等工作;会同有关部门做好全县科技、工业和本系统经济、工程系列的职称评审工作;负责机关和下属单位出国(境)人员的资格审查工作。

(三)财务审计股负责机关和直属单位的劳动工资,社会保险,财务报账等服务工作。研究提出与商务工作相关的财税、金融、价格等政策建议,提出年度经费预算;负责各项业务资金、专项资金的具体使用和管理工作;负责局机关账务管理和会计核算工作,指导局属单位财务管理工作;负责局机关和局属单位内部审计工作;负责全局财会报表的汇总上报工作。

(四)政策法规股(行政审批服务股和创新型城市建设办公室)。研究提出全县科技发展战略;拟订全县科技发展规划和年度计划;承担推进全创新体系建设和科技体制改革工作, 拟订科技创新政策措施,组织起草相关法规草案和规章草案并开展普法宣传,提出激励企业技术创新的政策建议。拟订全县科学普及和科学传播的规划、政策。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施,组织开展科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。统筹推进创新型城市建设负责本单位对企业和个人办理行政许可事项的受理、审核或审批;负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证;负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询;负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调。

(五)行政执法股(加挂县电力行政执法大队牌子负责行政执法、行政许可、行政处罚的法制监督;承办本系统行政诉讼、行政赔偿、行政听证、行政复议。负责本系统法制宣传教育工作;制订本系统普法规划和年度计划并组织实施;负责规范性文件的管理和清理工作;负责合同文本、重大行政决策合法审查工作。负责新型墙体材料认定,对散装水泥及新型墙体材料推广应用进行监督检查,依据《散装水泥条例》对违反规定现场擅自使用袋装水泥进行行政处罚,对使用实心砖的工地进行处罚。依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督

(六)高新技术产业发展负责国家和省、市级科技攻关计划、火炬计划、产学研结合专项计划等科技计划的申报和组织实施;指导科技创新平台建设。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和措施,组织实施县高新技术产业化重大项目;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展,组织申报高新技术企业的认定。

(七)农村科技股。拟订全县农村农业与社会发展领域科技发展规划和政策措施;组织实施农业与社会发展领域科技计划;负责承接农业与社会发展领域国家、省、市科技重大专项;组织实施农业与社会发展领域县科技重大专项;负责科技支撑种业、粮食安全、畜禽健康养殖、农产品加工、农村农业信息化等工作;推进农业科技园区、农村特色产业科技示范基地建设;推进科技支撑县域经济发展工作;推进科技支撑人口健康、资源环境、公共安全、社会管理等社会事业发展工作和社会管理科学化;推进科技支撑“两型社会”建设和可持续发展工作。

(八)成果转化股。负责全县科技成果转化、推广工作;负责省级科学技术奖的申报、推荐工作;指导全县技术市场工作,推动现代技术市场体系建设。负责推进全县创新体系建设和科技体制改革;指导协同推广产学研合作和企业知识产权保护工作;组织实施创新型企业试点工作;指导企业技术中心建设;组织新技术、新产品及新工艺的研发推广;推进实施行业技术规范和标准;组织开展全县产业关键共性技术开发、重大技术装备研制开发和重大产业化示范工程;组织拟订行业质量发展战略、规划和措施,指导行业质量管理工作。

(九)科技和人工智能负责与县外科技合作和交流及外国专家管理等工作;负责科技人才队伍建设,组织开展科技管理培训负责全县科学技术普及和基地的推荐申报工作组织拟订全市企业技术进步、人工智能和数字产业的发展战略、规划和政策措施;组织推进企业技术创新体系建设;推进产业智能化升级,发展人工智能新兴产业,组织实施人工智能重大项目;指导协调人工智能等技术开发、产品研发及产业化;负责人工智能行业发展调查研究和监测分析。

(十)经济运行发展股(县加速推进新型工业化领导小组办公室)贯彻落实国家产业政策,拟订工业和信息化产业布局规划、产业结构调整升级的政策措施;拟订全县新型工业化发展战略并组织实施;研究加速推进全县新型工业化的战略性问题、近期经济运行和产业发展的重大问题;负责全县工业经济日常运行调节,协调解决经济运行中的突出矛盾和重大问题;编制并组织实施近期工业经济调控目标和措施;汇总分析工业经济运行数据;监测分析工业日常运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;指导工业、信息化领域的安全生产工作,并协调实施相关的应急预案。协调解决新型工业化进程中的重大问题;会同有关部门对有关新型工业化的工作进行考核、督查;指导、协调工业、信息化领域的对外交流与合作;承担县加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作,对接园区经济工作。调度分析全县铁路、公路、水运、航空运输和通信、邮政发展情况,综合协调经济运行中与交通、邮政、通信有关的重大问题;参与拟订全县综合交通运输发展规划;做好重点企业、重点工程、重点物资、外资货运的运输调度和协调工作。

(十一)中小企业服务股。承担中小企业的综合管理、指导、协调和服务工作;拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;贯彻执行鼓励创业政策、措施,指导创业基地建设,推动创业工作;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律援助工作,维护中小企业合法权益,负责国家和省、市中小企业创新基金项目的申报和组织实施。组织拟订消费品工业发展规划,研究提出促进相关产业发展的政策;参与消费品工业产品质量监督管理,组织实施行业内质量标准工作。

(十二)电子信息产业(挂县国防动员委员会信息动员办公室牌子)负责全县工业和信息化领域技术改造工作;编制工业、信息化领域年度固定资产投资计划并组织实施,监测分析投资状况;按规定权限做好技术改造项目的核准和备案工作;会同有关部门管理工业领域中央、省、市、县级财政性技术改造专项资金,综研究提出县级资金安排预算。负责国家和省、市电子信息技术推广计划、重点新产品计划项目的申报和组织实施。拟订全县信息产业发展战略及政策措施,组织实施相关计划及重大项目;编制信息化与工业化融合发展规划;协调推进网络基础设施建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合发展;承担财政性投资重大信息化项目的前置审核工作,负责信息系统工程监理资质的审核、上报及市场管理工作;承担电子信息通信产业、软件产业及信息服务业的行业管理工作。承担软件产业和信息服务业的行业管理工作;拟订软件和信息服务业发展战略、行业相关规划并组织实施;指导软件服务业公共服务体系建设;承担利用信息技术改造提升传统产业、推进企业信息化的工作;协调全县信息安全保障体系的建设;协调推进信息安全等级保护等基础性工作。

(十三)节能与综合利用股会同有关部门拟订全县电力、煤炭、石油、电力工业(含水电)的行业发展规划,并组织实施行业管理和监督。协调盐业和国家储备盐监管工作职责。负责全县电力资源配置和年度电力电量平衡,协调处理电力经济运行和电网运行的重大问题。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;组织推进工业节能、资源综合利用和清洁生产;参与编制全县生态建设规划,参与协调工业环境保护。制定全县国防科技工业发展规划并组织实施;组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;编制全县民用爆炸物品行业生产发展规划并组织实施

第五条根据工信局机构设置方案,撤销县新型墙体材料办公室与县散装水泥办公室,其职责职能并入行政执法股根据县委办县政府办《关于新田县机构改革涉改科级事业单位调整的通知》(办发〔2019〕5号)文件,将电子信息产业办公室承担的行政职能并入技改和电子信息股,其他职能并入新组建的县民营经济发展服务中心,将现有事业编制人转隶到县科技和工业信息化局,现有事业编制人转隶到新组建的县民营经济发展服务中心。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位为正科级财政全额拨款行政单位。单位内设机构   13个,内设股室分别是.一、办公室 二、政工股 三、财务审计股 四、政策法规股 五、行政执法股 六、高新技术产业发展股 七、农村科技股 八、成果转化股 九、科技和人工智能股 十、经济运行发展股 十一、中小企业服务股 十二电子信息产业股  十三、节能与综合利用股。归ロ管理下属单位2个。2020年单位编制人数23人,实有在职人数23人(含提前退休人数7人),临时人员7人。现有离退休人员30人。

(二)决算单位构成。科工局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:科工局本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:科工局                                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4029.82 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

4029.82 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

4029.82 

本年支出合计

22

4029.82

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: XX单位                                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4029.82 

4029.82 

0 

0 

0 

0 

0 

 206

 科学技术支出

4029.82 

4029.82 

0 

0 

0 

0 

0 

 20601

 科学技术管理事务

738.99 

738.99 

0 

0 

0 

0 

0 

 2060101

 行政运行

738.99 

738.99 

0 

0 

0 

0 

0 

 20604

 技术研究和开发

3290.82 

3290.82 

0 

0 

0 

0 

0 

 2060404

 科技成果转化

3290.82 

3290.82 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 206

 科学技术支出

4029.82 

4029.82 

0 

0 

0 

0 

 20601

 科学技术管理事务

738.99

738.99

0 

0 

0 

0 

 2060101

 行政运行

738.99 

738.99 

0 

0 

0 

0 

 20604

 技术研究和开发

3290.82 

3290.82 

0 

0 

0 

0 

 2060404

 科技成果转化

3290.82 

3290.82 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4029.82 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

4029.82 

4029.82 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

4029.82 

本年支出合计

23

 4029.82

4029.82 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4029.82 

738.99 

3290.82 

 206

 科学技术支出

4029.82 

738.99 

3290.82 

 20601

 科学技术管理事务

738.99

738.99

0

 2060101

 行政运行

738.99

738.99

0

 20604

 技术研究和开发

3290.82

0

3290.82

 2060404

 科技成果转化

3290.82

0

3290.82

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 375.29

302

商品和服务支出

 264.78

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 131.52

30201

  办公费

 50.57

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 63.02

30202

  印刷费

 45.99

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 6.41

30203

  咨询费

 5.00

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 2.24

30204

  手续费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 28.41

30205

  水费

 0.48

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 61.82

30206

  电费

 3.14

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 11.6

30207

  邮电费

 3.73

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 20.95

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 3.34

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 25.35

30211

  差旅费

 14.46

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 17.7

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 1.02

30213

  维修(护)费

 3.34

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 1.86

30214

  租赁费

 0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 98.92

30215

  会议费

 0.32

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

 1.29

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

 7.84

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 18.80

30224

  被装购置费

 0.00

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 5.21

30225

  专用燃料费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 11.49

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 0.49

30227

  委托业务费

 0.00

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 17.82

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 62.83

30229

  福利费

 22.14

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 0.00

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 11.59

30239

  其他交通费用

 4.10

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 73.03

 

 

 

人员经费合计

 474.20

公用经费合计

264.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 9

 7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

 7.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4029.82万元。与2018年相比,增加111万元,增长(减少)0.27%,主要是因为增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4029.82万元,其中:财政拨款收入4029.82万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计4029.82万元,其中:基本支出738.99万元,占18.34%;项目支出3290.82万元,占81.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4029.82万元,与2018年相比,增加11万元,增长0.27%,主要是因为增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4029.82万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加11万元,增长0.27%,主要是因为增加项目支出。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4029.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务206科学技术支出4029.82万元,占100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3750万元,支出决算数为4029.82万元,完成年初预算的107.46%,其中:

1、一般公共服务(类)206(款)20601(项)。

年初预算为700万元,支出决算为738.99万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出社保及临聘人员的支出增加。

2、一般公共服务(类)206(款)2060404(项)。

年初预算为3050万元,支出决算为3290.82万元,完成年初预算的107.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是科技项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出738.99元,2019年度科工局总收入4030万元,总支出4030万元,其中基本739万元,支出主要包括工资福利支出375.28万元.其中基本工资131.52万元,占总收入支出的21%,津补贴63元,占总收入支出的11%,绩效工资28.4万元,占总收入支出11.2%,公用经费支出264.8万元,主要包括办公费50.57万元,印刷费45.99万元、咨询费5万元,水电费3.5万元、差旅费及培训费4.3万元,维修费3.34万元,公务接待费7.87万元,劳务费11.49万元、工会费17.82万元,其他交通费用8.5万元。(2)2019年度收入4029.82万元,2018年度收入4018万元,同比增长0.2%,增长原因项目支出的增加;2019年度基本支出738.99万元,2018年度基本支出844.8万元,同比减少14.3%。减少的原因是职能划出人员减少,

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为7.87万元,完成预算的87.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%0

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为7.87万元,完成预算的87.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩接待经费。与上年相比减少1.2万元,减少13.33%,减少的主要原因是是厉行节约压缩接待经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无公车购置及运行维护支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.87万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为7.87万元,来宾500人次,批次124次。主要是科技专家团以及科技研发发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出264.78万元要包括办公费50万元,印刷费45.9万元、咨询费3万元,水电费3.6万元、差旅费及培训费15万元,维修费3.4万元,公务接待费7.87万元,劳务费11.4万元、工会费7.8万元,其他交通费用4.1万元,其他商品和服务支出7.30,比年初预算数增加10万元,增长3.78%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.6万元,用于召开三区人才会议,人数160人,内容为三区人才培训会。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。科工局管理和使用的所有固定资产共计535221.95元,包括通用设备、家具用具。

1)通用设备47笔,打印机3台,装印机1台,手提电脑4台,台式电脑18台,空调6台,打印机10台,相机1台,投影仪1台,多媒体1台,笔记本电脑2台,价值合计377936.95元。

2)家具用具28笔,文件柜10个、办公桌10张,会议桌椅1套,主席台1套,价值合计157285.0元。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日, 财政批复时间2020年8月10日。

第五部分附件

2019年科工局部门整体支出绩效评价报告


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