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索引号: 4311280016/2019-13051 分类:  
发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-29
名称: 枧头镇人民政府2018年度部门决算
文号 :    
枧头镇人民政府2018年度部门决算
  • 2019-08-29 09:19
  • 来源: 县乡财局
  • 【字体:   

枧头镇人民政府2018年度

部门决算

      

第一部分枧头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枧头镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分枧头镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

本部门下设财政所、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心,共7个二级机构. 本部门所属的7个2级机构都列入了本部门预算。

第三部分枧头镇2018年度部门决算情况说明

部门收入支出决算总体情况

2018年总收入1015.89万元其中经费拨款1015.89万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入比上年增加150万元,增长17.3%。

2018年总支出1015.89元,中(行政运行支出895万元,商品和服务支出120.89万元)支出比上年增加150万元,增长17.3%。增长原因主要是脱贫攻坚经费增加

、一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款本年决算支出1015.89万元,比上年增加150万元,增长17.3%。其中基本支出决算数1015.89万元,比上年增加150万元,增长17.3%;项目支出决算数 0  万元,比上年增加 0 万元,增长0  %。 

三公经费支出决算情况

2018年三公经费支出23.5万元,年初预算数减少11.3万元,减少32.47%。其中:因公出国(境)支出 0 万元,比上年减少  0万元,减少 0 %。公务用车购置及运行维护费支出5万元(其中公务用车购置费支出0万元,比上年减少 0 万元,减少 0 %公车运行维护费支出5万元,年初预算数减少 0 万元,减少0%,公务接待费支出23.5万元,比年初预算数减少11.3万元,减少32.47%。三公经费支出减少的原因主要是我较好的落实了中央、市关于厉行节约压缩一般性行政经费的要求

2018年我参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。公务接待376批次,3874人次。2018年本单位购置公务用车  0,年末公用车辆保有量2台。  431128002_枧头镇2018年乡镇财政基本信息报表2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月12日。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出139.58万元

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额 0 元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况 2018年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及预算资金 1015.89万元资金使用率过90%。专项项目经费使用的项目基本完成,财政拨款100%,使用率100%。

、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支九、

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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